

現金余額+銀行存款余額+應收賬款+庫存-應付賬款=利潤,老板讓我這樣算利潤,我用營業收入-營業成本-營業稅金及附加-期間費用=利潤,兩個利潤相差好遠
答: 你好,老板的思路是錯誤的?
之前做了個分錄,借:主營業務稅金及附加,貸:其他應付款,但是實際應該是貸:其他應交款,怎么調賬呀
答: 借:其他應付款貸:其他應交款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模本月稅務局代開1%專票,借:應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。交稅款分錄,借:應交稅費-應交增值稅,營業稅金及附加-城建稅。貸:銀行存款。老師我做的對嗎?
答: 你好 不對 借:應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅 繳納稅費 借:應交稅費-應交增值稅 應交稅費-應交城建稅 貸銀行存款 。 補計提城建稅:借稅金及附加貸應交稅費-應交城建稅
老師,收到稅局退回第一季度的附加稅怎么做賬呢?我們原來是:借:營業稅金及附加——附加稅 貸:應交稅費——附加稅借:應交稅費——附加稅 銀行存款現在應該怎么調整?
老師 還有23.12月份實際繳納附加稅時 分錄的科目我也寫錯了 寫成借:營業稅金及附加 貸:銀行存款了 現在我把這個錯誤的憑證直接紅沖 可以嗎?借:應交稅費 正數 貸:營業稅金及附加 負數
老師 交保險 里面有300車船稅沒有開票 我這樣做分錄對不 借 營業稅金及附加 300 貸 應交稅費-車船300 借應收稅費-車船300 借管理費用-車輛報銷2000,貸銀行存款2300








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Happy 追問
2022-06-13 10:51
鄒老師 解答
2022-06-13 10:55