老師,我一筆2021.12月的分錄做錯了,現做如下調整有問題嗎 紅字 2021.12借銀行存款 貸其他應收-** 更正 2022.5借銀行存款,貸管理費用-

文藝的龍貓
于2022-06-14 15:45 發布 ??504次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-06-14 15:46
你好,軟件做賬,最好把這個管理費用放在借方,負數。
相關問題討論
您好,直接記入待認證進項稅額不就行了嗎?
2021-10-25 20:47:41
您好
借:管理費用-社保費
貸:應付職工薪酬-單位社保費
上交的時候
借:應付職工薪酬-單位社保費
借:其他應收款-個人社保費
貸:銀行存款
2022-04-05 10:50:42
你好,是可以這樣做的呢
2022-04-11 22:50:04
計提:借管理費用 其他應收款(個人) 貸應付工資
發放:借應付工資 貸其他應收款-個人部分 貸銀行存款
2017-07-05 11:48:13
你好同學,僅供參考:
差旅費報銷的會計分錄:借:管理費用;貸:其他應收款,借或貸:庫存現金。2、出差人員出差前預借差旅費時,此時尚未出差,費用沒有發生:借:其他應收款——職工;貸:庫存現金。3、出差報銷時,差旅費用已經發生,差旅費一般列入管理費用,費用增加記入借方。
希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進行服務,謝謝!
2022-03-01 17:05:14
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2022-06-14 15:50
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2022-06-14 15:50