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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2022-06-19 17:57

你好!一般是在開具紅字發(fā)票信息表的當(dāng)月,開紅字發(fā)票

沙粒 追問

2022-06-19 17:58

當(dāng)時因為是另一個同事在處理,剛剛才發(fā)現(xiàn)是沒有開具負(fù)數(shù)的,在這個月開可以嗎?

QQ老師 解答

2022-06-19 17:59

你好,盡快開吧,上個月申報時銷項稅包括這個數(shù)嗎?

沙粒 追問

2022-06-19 18:03

上個月申報的不包括這個,這個在1月份已經(jīng)申報了,那個下個月申報的時候是不是要把這個減掉?

沙粒 追問

2022-06-19 18:05

老師:紅字信息表需要打印出來作附件嗎?

QQ老師 解答

2022-06-19 18:05

紅字發(fā)票信息表現(xiàn)在不用打印出來了,直接開紅字發(fā)票就可以

沙粒 追問

2022-06-19 18:07

老師:上一個問題請解答下啊,謝謝

QQ老師 解答

2022-06-19 18:10

你好!你是銷售方嗎?那開紅字發(fā)票信息表的當(dāng)月申報時銷項稅里沒有減掉嗎?

沙粒 追問

2022-06-19 18:25

對,我們是銷售方,開具紅字發(fā)票信息表當(dāng)月申報時沒有減掉,我可以在下個月減嗎?

QQ老師 解答

2022-06-19 18:25

您好,可以的,開了紅字發(fā)票后,申報時應(yīng)該是自動扣減

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相關(guān)問題討論
你好!一般是在開具紅字發(fā)票信息表的當(dāng)月,開紅字發(fā)票
2022-06-19 17:57:26
你好,你沖紅不就是開的紅字發(fā)票嗎?
2022-06-19 17:50:05
一、增值稅一般納稅人 首先,對于紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票: 在增值稅納稅申報表附列資料(一)中,根據(jù)發(fā)票對應(yīng)的稅率和項目,在相應(yīng)的“開具增值稅專用發(fā)票”或“開具其他發(fā)票”欄次,將負(fù)數(shù)金額填列在“銷售額”和“銷項(應(yīng)納)稅額”的相應(yīng)欄次中,以沖減之前的銷售額和銷項稅額。 然后,對于重新開具的藍(lán)字發(fā)票: 同樣在增值稅納稅申報表附列資料(一)中,在對應(yīng)的欄次將藍(lán)字發(fā)票的銷售額和銷項稅額正常填列。 關(guān)于即征即退部分: 如果之前 6 月份未在申報表中填寫即征即退相關(guān)內(nèi)容,現(xiàn)在 7 月份要確保在增值稅納稅申報表主表以及即征即退項目對應(yīng)的附表中準(zhǔn)確填列相關(guān)信息。 在主表中,將即征即退貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅服務(wù)的銷售額和銷項稅額分別填列在相應(yīng)的即征即退欄次。 在《增值稅即征即退申請表》或相應(yīng)的即征即退附表中,詳細(xì)填列即征即退貨物或勞務(wù)的具體情況,包括發(fā)票號碼、金額、稅額等信息,以便稅務(wù)機關(guān)審核和辦理即征即退業(yè)務(wù)。 二、增值稅小規(guī)模納稅人 對于紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票: 在增值稅納稅申報表中,將負(fù)數(shù)發(fā)票的銷售額和稅額在相應(yīng)欄次以負(fù)數(shù)填列,以沖減之前的申報數(shù)據(jù)。 對于重新開具的藍(lán)字發(fā)票: 將藍(lán)字發(fā)票的銷售額和稅額正常填列在申報表中。 即征即退部分: 與一般納稅人類似,要在申報表中準(zhǔn)確體現(xiàn)即征即退業(yè)務(wù)。小規(guī)模納稅人可能在申報表中有專門的即征即退相關(guān)欄次或備注欄,需將即征即退的發(fā)票信息和數(shù)據(jù)按要求填列完整。
2024-08-08 13:55:55
買了發(fā)票再開就是了
2023-04-03 10:21:17
您好,可以,需要去稅局申請攤銷紅字信息表。
2019-10-10 09:50:15
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