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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-06-20 14:47

你好。您好,做原來相反的分錄。

學(xué)堂用戶_ph754507 追問

2022-06-20 15:00

不用做以前年度損益調(diào)整么?因為是跨年度的費(fèi)用。

玲老師 解答

2022-06-20 15:02

影響損益的損益科目記以前年度損益調(diào)整。

學(xué)堂用戶_ph754507 追問

2022-06-20 16:32

老師好!原分錄是:借:管理費(fèi)用 -年終獎金 5萬;貸:應(yīng)付職工薪酬 -年終獎金 5萬;我現(xiàn)在的分錄應(yīng)該怎樣寫,請指教,謝謝!

玲老師 解答

2022-06-20 16:46

就把管理費(fèi)用改成以前年度損益調(diào)整,其他科目不變金額用負(fù)數(shù)。

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相關(guān)問題討論
你好。您好,做原來相反的分錄。
2022-06-20 14:47:45
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。 借未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-06-13 11:49:47
你好,學(xué)員,這個少計提部分實(shí)際發(fā)放時候直接補(bǔ)提當(dāng)期即可, 這個很常見的
2022-03-18 21:26:04
同學(xué)你好 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
2022-08-03 16:20:53
借:營業(yè)外支出 100 貸:庫存現(xiàn)金 100
2022-03-02 10:44:57
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