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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2022-06-21 10:36

你好 專票未認證就把發(fā)票退回給銷售方 銷售方開紅字信息表 開紅字發(fā)票 沖發(fā)票,對方認證,由對方開紅字信息表,銷售方再開紅票,普票你直接開負數(shù)發(fā)票就可以了

劉艷紅老師 解答

2022-06-21 10:39

在“發(fā)票管理”——“紅字發(fā)票管理”——增值稅專票紅字信息下載界面將第3步生成的紅字信息文件下載保存到電腦上,準備開具紅字發(fā)票。
在“發(fā)票管理”——“發(fā)票填開”——“增值稅專票填開”中,上方導(dǎo)航欄“負數(shù)”——“導(dǎo)入開具”,將第4步導(dǎo)出的信息文件選中導(dǎo)入,導(dǎo)入后將票面不完整的信息(比如地址電話等)補充完整,打印發(fā)票。
如果是普票需要紅沖則比較簡單了,直接在“發(fā)票管理”——“發(fā)票填開”——“增值稅普票填開”中,上方導(dǎo)航欄“負數(shù)”——“手工開具”,錄入原發(fā)票信息,然后開具紅票即可。

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你好 專票未認證就把發(fā)票退回給銷售方 銷售方開紅字信息表 開紅字發(fā)票 沖發(fā)票,對方認證,由對方開紅字信息表,銷售方再開紅票,普票你直接開負數(shù)發(fā)票就可以了
2022-06-21 10:36:42
你好,原價退嗎?你是做了固定資產(chǎn)入賬嗎?
2020-06-19 14:20:20
銷售方自己開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票再重新開就可以的。
2022-07-12 14:14:49
購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2021-10-14 19:18:51
你好,在開票系統(tǒng)申請開具負數(shù)發(fā)票,稅局審批,通過了就根據(jù)通知單號碼錄入開具就是了
2019-01-22 17:00:41
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