老師幫我看一下這些東西可以作為研發費用嗎 問
你好,這些是研發過程中形成的費用嗎。其中餐飲住宿屬于差旅性質的費用就是研發費用的范疇。 指與研發活動直接相關的其他費用,如技術圖書資料費、資料翻譯費、專家咨詢費、高新科技研發保險費,研發成果的檢索、分析、評議、論證、鑒定、評審、評估、驗收費用,知識產權的申請費、注冊費、代理費,差旅費、會議費,職工福利費、補充養老保險費、補充醫療保險費。 答
公司注冊資本1000萬,A150萬 實繳0 B150萬 實繳 問
轉讓金額多少 b是個人的話,現在按照150/1000*16*20% 答
老師,發票勾選了退稅認證,要自己申請稽核嗎?這個步 問
你好好退稅勾選后,稅務局審核的 答
老師好,應收賬款無法收回轉營業外支出——壞賬損 問
A105090 資產損失稅前扣除及納稅調整明細表 - 行次:第2行“二、應收及預付款項壞賬損失” 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好,我給你解答 答


老師,問一下增值稅申報表收入就都是主營業務收入,然后所得稅申報表是主營業務收入和其他業務收入的合計是嗎
答: 你好 ;? ?是的;所得稅申報的營業收入是 主營業務收入和其他業務收入合計來報的? ?
老師你好,我們是小規模納稅人,有開票10萬,我做賬是借應收賬款10萬,貸主營業務收入10萬,這樣做賬可以嗎?我看我們的利潤表上面的營業收入跟增值稅申報表上面的本年累計數金額不一致,這個有問題嗎?
答: 同學,你好 有問題 做賬 借:應收賬款? 10 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好!小規模納稅人,開了普票,稅率是1%,做如下分錄:借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 。 季度沒有超過30萬。這稅屬于免稅的,那么在小規模增值稅申報表中,應納稅額減征額和免稅額這兩金額分錄怎么做?
答: 同學你好,開了普票沒超過30w也是不用交稅的哦,賬面可以不用計稅










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