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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2023-01-15 09:41

你好,這是尾數換算差異,申報表手動更為一致的,就可以通過啦

英勇的面包 追問

2023-01-15 09:55

實際上發票的稅額相加是26883.3,不含稅銷售額是896116.7。 但電子稅局上顯示的稅額是26883.5,不含稅收入是896116.7

那我是按哪個數據來呢

英勇的面包 追問

2023-01-15 10:10

我從開票軟件上看的發票的稅額相加是26883.3,不含稅銷售額是896116.7。 但電子稅局上顯示的稅額是26883.5,不含稅收入是896116.7

英勇的面包 追問

2023-01-15 10:56

是系統自動導入的 
修改不了

陳詩晗老師 解答

2023-01-15 11:11

核實了一下,你這里是取數系統自動差異
要么手動更改,要么提示的信息下一步忽略

英勇的面包 追問

2023-01-15 11:34

那我的報表就是按開票軟件上的來,那扣稅的時候,少的0.2我是怎么做呢?

陳詩晗老師 解答

2023-01-15 11:35

會計分錄上,繳納的稅尾數差異,計入營業外收入

英勇的面包 追問

2023-01-15 13:50

我上個季度申報的時候,報表是按電子稅局上的稅來的,利潤表上的營業收入比開票軟件上少0.11,請問這個我要怎么修正呢

陳詩晗老師 解答

2023-01-15 13:53

就是說你做賬的時候和申報表里面,如果說是銷售額的差異,不用調整,但如果是最后交的那個稅的差異,你就把這個差異調整到營業外收入或者是營業外支出就行了。

英勇的面包 追問

2023-01-15 14:08

我的賬營業收入、稅不是應該和開票軟件上對上嗎,但我三季度做的營業收入和稅有0.11對不上,那應該怎么調整呢?

陳詩晗老師 解答

2023-01-15 14:09

就是你的營業收入和你申報表的銷售額的差異,這個不用調整。如果說你交的稅有差異,你就把應交稅費的余額轉到營業外收入或營業外支出就行了。

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相關問題討論
你好 ;? ?是的;所得稅申報的營業收入是 主營業務收入和其他業務收入合計來報的? ?
2022-04-11 14:08:40
同學,你好 有問題 做賬 借:應收賬款? 10 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2024-12-06 11:36:05
借應交稅費、應交增值稅銷項94貸主營業務收入。
2022-09-09 14:01:01
同學你好,開了普票沒超過30w也是不用交稅的哦,賬面可以不用計稅
2023-10-14 14:55:14
你好,增值稅申報表不一定都是主營業務收入。所得稅申報表你可以根據利潤表進行填寫。上一期繳納的所得稅費用,一般在有個叫所得稅費用那里填寫的呢
2022-04-12 11:58:20
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