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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2022-07-03 22:45

同學你好,A公司收到C公司開來的增值稅專用發票,借:庫存商品,進項,貸:其他應付款。

kelly 追問

2022-07-03 22:59

計入庫存商品?
實際上A公司未收到這個貨,是C公司自己訂購,自己銷售的,A公司就一個提供賬號代收貨款的

王雁鳴老師 解答

2022-07-03 23:07

同學你好,是的,記入庫存商品,但是收到發票了,買家要給A公司要發票時,開發票給買家,把C公司開來的發票做成本處理。

kelly 追問

2022-07-03 23:16

老師你好,計入庫存商品實際沒有收到貨,這樣不會造成庫存商品的虛增嗎?

王雁鳴老師 解答

2022-07-03 23:21

同學你好,因為當月會賣出去了,開具銷售發票后,結轉銷售成本后,這個庫存商品就沒有了,不會虛增庫存的。

王雁鳴老師 解答

2022-07-03 23:22

同學你好,如果確實感覺不妥的話,可以做,A公司收到C公司開來的增值稅專用發票,借:主營業務成本,進項,貸:其他應付款。

kelly 追問

2022-07-03 23:25

好的,謝謝老師

kelly 追問

2022-07-03 23:28

老師,那這個庫存商品跟我結轉成本的金額是一樣的,對吧?

王雁鳴老師 解答

2022-07-03 23:35

同學你好,對的,你理解正確。

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相關問題討論
同學你好,A公司收到C公司開來的增值稅專用發票,借:庫存商品,進項,貸:其他應付款。
2022-07-03 22:45:57
你好,題目要求做什么這里
2022-04-13 09:48:26
借:原材料? ?122500? 3500*35 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項15856.75 ? ? ? 其他應收款一重慶華宇機械有限公司 2168.25 貸:銀行存款140000 ? ? ? ?材料成本差異525
2022-06-23 09:52:18
你好可以抵扣,保險款沖減維修費用的損益科目
2024-08-20 10:04:40
同學,你好,不對的 抵扣可以是哪個月認證哪個月抵扣,但是發票要做賬不能是往來
2022-01-06 11:26:44
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