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Jedi
于2022-07-04 14:48 發布 ??664次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2022-07-04 14:53
那就按未開票收入做收入,結轉成本
Jedi 追問
2022-07-04 14:59
收入做到今年里面嗎
家權老師 解答
2022-07-04 15:09
是的,就是那個意思的哈
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以前年度購進商品銷售出去忘記做收入了,東西賣了,庫存還在,怎么調整呢
答: 那就按未開票收入做收入,結轉成本
2022年已銷售的庫存商品,忘了結轉成本,2023年是直接結轉成本,還是入以前年度調整損益呢?
答: 2023年是直接結轉成本
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問在2021年10月做明細賬時入庫存商品--A入到了庫存商品--B里面去了。然后在2022年3月調整借:庫存商品--B 貸:庫存商品--A ,可是在進銷存里面怎么調整回來呢??
答: 進銷城里面,你就先把兩個購入的商品做那個退庫,然后重新入庫。
老師您好,收到了預付貨款的發票了,沖減預付賬款。借: 庫存商品,貸: 預付賬款。實際產品已經賣了,借: ?貸: 暫估入庫。對不 19年的預付賬款,19年收到產品19年已經賣出了。21年才收到發票。這個怎么做賬呢 有老師回復說借以前年度損益調整-主營業務成本 貸庫存商品 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調整 ; 同時你要做 收入處理 ; 你之前銷售是 19年發生的 請問 收入怎么做處理呢
討論
老師您好,收到了預付貨款的發票了,沖減預付賬款。借: 庫存商品,貸: 預付賬款。實際產品已經賣了,借: ?貸: 暫估入庫。對不 19年的預付賬款,19年收到產品19年已經賣出了。21年才收到發票。這個怎么做賬呢 有老師說 借以前年度損益調整-主營業務成本 貸庫存商品 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調整 ; 同時你要做 收入處理 ; 你之前銷售是 19年發生的 請問收入怎么做處理呢
老師,公司采購進來的庫存商品需要稍微加點東西加工下,那購進我應該做庫存商品還是什么,那這個商品在加上人工和線束成為銷售的庫存商品,這個應該記呢
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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Jedi 追問
2022-07-04 14:59
家權老師 解答
2022-07-04 15:09