老師好!我們公司在去年12月開(kāi)了一張票,未收款掛賬, 問(wèn)
同學(xué),你好 不需要的 答
老師,報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)與實(shí)際的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不一致,那FOB 問(wèn)
按實(shí)際發(fā)生的 多支付的銷售費(fèi)用 少支付的營(yíng)業(yè)外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設(shè),沒(méi)有 問(wèn)
1. 舊廠拆遷:資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,補(bǔ)償款計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款,涉稅可遞延計(jì)稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),據(jù)實(shí)繳納印花稅 3. 合作建房:優(yōu)先新設(shè)項(xiàng)目公司出資持股核算,聯(lián)建模式涉稅偏高 4. 施工建設(shè):開(kāi)支記入在建工程,竣工后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 5. 對(duì)應(yīng)可學(xué)習(xí)政策性搬遷、資產(chǎn)重建、合作建房實(shí)操課程 答
小規(guī)模納稅人企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅是繳納多少個(gè)點(diǎn) 問(wèn)
您好,現(xiàn)在企稅是按5%來(lái)交的 答
請(qǐng)教一下,外賬會(huì)計(jì)設(shè)置報(bào)表的時(shí)候把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 問(wèn)
您好,是對(duì)的,根據(jù)財(cái)會(huì)〔2016〕22號(hào)文及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額作為應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目,其借方余額需根據(jù)抵扣期限判斷列報(bào)位置。若企業(yè)預(yù)計(jì)在一年內(nèi)完成認(rèn)證并抵扣,則應(yīng)歸入其他流動(dòng)資產(chǎn);若超過(guò)一年,則需調(diào)整至其他非流動(dòng)資產(chǎn) 答


老師 你好 我們之前發(fā)放工資是借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-公積金 其他應(yīng)收款-代扣代繳個(gè)稅 銀行存款后來(lái)發(fā)現(xiàn)人事通知以上發(fā)放的工資我代付其他公司,那其他應(yīng)收款-代扣代繳個(gè)稅該怎么掛到被代付公司呢?分錄該怎么做呢?
答: 您好,個(gè)人所得稅是哪個(gè)主體繳納?
你好,a公司只有一個(gè)職工交公積金,公司+個(gè)人部分總共650,但是650全部是由該職工承擔(dān)的,那么公司繳納公積金時(shí),借:其他應(yīng)收款-公積金650 貸:銀行存款 650 就行了是嗎
答: 你好,是的,這個(gè)賬務(wù)處理對(duì)的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,公司像法人借錢(qián) 會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-法人 ,后面老板拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷會(huì)計(jì)分錄是什么? 如果是法人像公司借款,會(huì)計(jì)分錄 借其他應(yīng)收款-法人 貸 銀行存款,后面老板拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷會(huì)計(jì)分錄又是什么呢?我有點(diǎn)搞混了,
答: 您好,借:管理費(fèi)用等 貸:銀行 2.借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)收款-法人 ( 這時(shí)就不給法人錢(qián)了,因?yàn)樗€欠公司的錢(qián)呢)









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微笑 旳弧度 追問(wèn)
2022-07-05 09:51
小林老師 解答
2022-07-05 09:53
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2022-07-05 09:56
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2022-07-05 10:00
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2022-07-05 10:02
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2022-07-05 10:04
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2022-07-05 15:46