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老師作為賣貨方 我們開出發票 并且收了貨款 那后期發生了退部分貨款 我們應該怎么做賬呢,是 借應收賬款 貸銀行存款 然后對方開紅字信息表 借應收賬款紅字 貸 主營業務收入紅字 應交稅費紅字 對嗎?
你好,購進發票量和金額都開多了,但是夸月了,紅字只能下月開,那么可以在沒有紅字發票的情況下,暫估沖減應付賬款,進上月賬里嗎
1月19日,此前向深圳市四五陸商貿有限公司銷售的商品,因商品有輕微瑕疵,經與對方協商作退貨處理,貨物已驗收入庫并開出紅字發票,沖減尚未收到的應收賬款編制會計分錄
",紅沖發票分錄:借:應收賬款(紅字)貸:主營業務收入(紅字)應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(紅字)結轉這一筆損益:借:主營業務收入(紅字)貸:以前年度損益調整(紅字"






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慧 ω ゛ 追問
2022-07-05 10:39
鄒老師 解答
2022-07-05 10:40