老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答
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老師作為賣貨方 我們開出發票 并且收了貨款 那后期發生了退部分貨款 我們應該怎么做賬呢,是 借應收賬款 貸銀行存款 然后對方開紅字信息表 借應收賬款紅字 貸 主營業務收入紅字 應交稅費紅字 對嗎?
你好,購進發票量和金額都開多了,但是夸月了,紅字只能下月開,那么可以在沒有紅字發票的情況下,暫估沖減應付賬款,進上月賬里嗎
1月19日,此前向深圳市四五陸商貿有限公司銷售的商品,因商品有輕微瑕疵,經與對方協商作退貨處理,貨物已驗收入庫并開出紅字發票,沖減尚未收到的應收賬款編制會計分錄
",紅沖發票分錄:借:應收賬款(紅字)貸:主營業務收入(紅字)應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(紅字)結轉這一筆損益:借:主營業務收入(紅字)貸:以前年度損益調整(紅字"







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