

3月份購買標書款1000元,發票是到4月1號才開的,但3月沒注意,已經將1000塊做進費用了,現在做四月的賬怎么處理,要將3月那筆沖回再記嗎?
答: 你好,需要把3月份的無票費用分錄紅沖,然后根據發票做費用分錄?
3月發生費用員工聚餐費用1000元,但是沒有及時開發票,員工自己墊款,公司出納不知道。員工4月份才去開發票,開票日期4月份,。那做賬是做3月,還是做4月份
答: 你好,做賬做到四月份就行了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2021年12月暫估了一筆費用,12月31號做分錄沖回了。但2022年1月忘記已經沖回,又做了一筆沖回的分錄,現在發現了,請問要怎么紅沖1月份那筆沖回分錄呢?
答: 紅沖1月份那筆費用沖回分錄,需要做如下幾步: 1)在12月31號的沖回分錄后,在會計制度上需要加上輔助核算,以便記錄每一筆費用的沖回情況; 2)在1月份新沖回的分錄中,也要加上輔助核算,以便記錄每一筆費用的沖回情況; 3)當發現對該筆費用重復沖回時,需要在1月份新沖回的分錄中做紅沖處理,即將原來的借方金額和貸方金額相加,作為新的貸方金額,并在備注欄中注明“紅沖”。 拓展知識:今后發生此類情況時,財務部門需要注意賬務處理的準確性,并加強對賬務的管理,避免此類問題的發生。
您好老師 想請教下,(現在開的藍字電子發票)如1?3月開的發票,發票稅費是在4月申報的時候才進行繳納(4月的流水),那么記賬憑證(稅費繳納)時我已經把這項計入3月,是不是4月的記賬憑證不用再重復做了。
你好,我公司是3月預付電費,借:預付賬款10000元,貸:銀行存款10000元,但發票4月份才會回來,但其實回來的電費是3月份的費用,那我3月份應該怎么計提,4月份發票回來后,又該怎么做分錄呢?
老師好,1月份發生的業務,做了記賬憑證,但是沒有開發票回來,到了3月份,發票只開了一部分,這個3月收到的部分發票,怎么做處理的?謝謝





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