老師好!我們公司在去年12月開(kāi)了一張票,未收款掛賬, 問(wèn)
同學(xué),你好 不需要的 答
請(qǐng)問(wèn)什么情況下個(gè)人年度綜合收入不超過(guò)12萬(wàn),應(yīng)交 問(wèn)
您好,比如他在兩個(gè)公司有都有申報(bào)工資,這樣多處有收入的 答
選項(xiàng)D不是針對(duì)存在認(rèn)定嗎?要選嗎? 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師,如果新開(kāi)一家公司,我去辦理注冊(cè),那這家新成立 問(wèn)
你好,只要這個(gè)新的公司和原來(lái)的公司股東和老板不是一個(gè)人就行 答
老師,報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)與實(shí)際的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不一致,那FOB 問(wèn)
按實(shí)際發(fā)生的 多支付的銷(xiāo)售費(fèi)用 少支付的營(yíng)業(yè)外收入 答


老師,公司收到培訓(xùn)費(fèi)85170元,代開(kāi)了增值稅3%的專(zhuān)票,不含稅82689.32元,稅額2480.68元。公司繳納了增值稅稅款2480.68元,附加稅86.82元,怎么做賬?
答: 借銀行存款85170 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入82689.32 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅2480.68 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅2480.68 貸銀行存款2480.68 借稅金及附加86.82 貸銀行存款86.82
老師,請(qǐng)問(wèn)我們學(xué)校請(qǐng)專(zhuān)家來(lái)培訓(xùn)講座,勞務(wù)費(fèi)13000增值稅和附加稅怎么算?
答: 現(xiàn)在開(kāi)普通發(fā)票的話,增值稅免征的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
會(huì)計(jì)參加航天信息的培訓(xùn)記入什么科目 開(kāi)具的是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,內(nèi)容是培訓(xùn)費(fèi)
答: 你好,計(jì)入管理費(fèi)用——培訓(xùn)費(fèi)核算








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