

老師,像我公司沒有購進發票,成本我是暫估入賬的,如果公司后期一直不采購就沒有成本發票,那賬上的應付賬款就會一直掛賬,這可咋辦
答: 如果你成本暫估的, 后期一直沒有發票來 ,你可以沖銷暫估, 應付賬款就沖銷了
老師,你好!請問我成本暫估入賬,應付賬款已經付后才收到發票該如何做賬?
答: 借應付賬款暫估貸主營業務成本, 借主營業務成本貸應付賬款,對方企業 借應付賬款對方企業貸銀行存款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2020年3月做了一筆400萬的暫估入賬,借:主營業務成本 40萬 貸:應付賬款 ——暫估入賬 40萬 ,每月收到發票 做 借:主營業務成本 應交稅費 貸:應付賬款——xxx公司 ,然后沖回暫估 做 借:應付賬款——暫估入賬 貸:主營業務成本—借方負數。老師請問這樣處理對嗎
答: 你好 可以這么做的









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