老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師,你好!請問我成本暫估入賬,應付賬款已經付后才收到發票該如何做賬?
答: 借應付賬款暫估貸主營業務成本, 借主營業務成本貸應付賬款,對方企業 借應付賬款對方企業貸銀行存款。
老師,像我公司沒有購進發票,成本我是暫估入賬的,如果公司后期一直不采購就沒有成本發票,那賬上的應付賬款就會一直掛賬,這可咋辦
答: 如果你成本暫估的, 后期一直沒有發票來 ,你可以沖銷暫估, 應付賬款就沖銷了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我三月底暫估了一筆成本,現在發票回來了30個我應該怎么做賬?當時暫估:借:主營業務成本450000貸:應付賬款--暫估450000現在發票回來了30個;紅沖之前暫估:借:主營業務成本 -450000貸:應付賬款--暫估 -450000做正確的:借:主營業務成本 300000貸:應付賬款--暫估300000這樣嗎?
答: 你好,可以的,可以這么做的。
如果去年暫估成本,是按價稅合計入的賬,借,主營業務成本,貸,應付賬款-暫估應付款今年發票回來了,有專票有普票,我怎么做賬
我在去年12月份暫估了費用和成本,借:主營業務成本 貸:應付賬款-暫估,借:管理費用-暫估 貸:其他應付款-暫估,現在1月份拿到發票應該怎樣做賬
老師你好,問一下 1, 沒有取到發票,暫估成本,借:主營業務成本 貸:應付賬款--暫估 2, 收到管理費用發票,并沖減暫估應付賬款,借:應付賬款---暫估 貸:管理費用 賬務這樣處理可以不?
老師,我們去年賬上做了暫估成本入賬借:主營業務成本 貸:應付賬款/暫估今年收到的發票,我應該怎么沖銷以前年度的暫估,怎么做比較準確。









粵公網安備 44030502000945號



妮子 追問
2022-03-21 13:07
郭老師 解答
2022-03-21 13:07
妮子 追問
2022-03-21 13:10
郭老師 解答
2022-03-21 13:12
妮子 追問
2022-03-21 13:20
郭老師 解答
2022-03-21 13:20