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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-09-21 08:52

1.沒有取到發(fā)票,暫估成本:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款--暫估
在這種情況下,由于沒有收到發(fā)票,公司需要暫估成本。這個暫估成本通常是基于公司對成本的估計,因此借記“主營業(yè)務(wù)成本”科目,貸記“應(yīng)付賬款--暫估”科目。
  1.收到管理費用發(fā)票,并沖減暫估應(yīng)付賬款:借:應(yīng)付賬款---暫估貸:管理費用
當公司最終收到發(fā)票時,需要沖減之前暫估的應(yīng)付賬款,并按照發(fā)票上的實際金額支付管理費用。因此,借記“應(yīng)付賬款---暫估”,貸記“管理費用”。
這種處理方式是正確的,因為它確保了公司對實際成本的準確記錄和核算。同時,它也符合權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,即收入和費用應(yīng)在產(chǎn)生期間進行確認,而不是在實際支付或收到款項時。

茨木我洋 追問

2023-09-21 08:56

取到的管理費用   不是公戶支付,是公司人員代付款     當時記賬的管理費用處理如下:借:管理費用  貸:其他應(yīng)付款———人名  還可以如上進行沖減成本不?

樸老師 解答

2023-09-21 08:58

同學(xué)你好

這個可以的

茨木我洋 追問

2023-09-21 08:59

好的 ,謝謝老師

樸老師 解答

2023-09-21 08:59

滿意請給五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務(wù)呢
2022-03-14 10:16:31
你好,不需要,出納是對收付款業(yè)務(wù)簽字
2022-04-02 02:03:12
您好 沖銷暫估是負數(shù)表示 正確的
2019-10-20 19:53:47
依描述, 你是銷售方吧?
2022-04-07 14:40:45
同學(xué),您好,可以這樣的。
2021-12-24 21:44:09
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