

如果去年暫估成本,是按價稅合計入的賬,借,主營業務成本,貸,應付賬款-暫估應付款今年發票回來了,有專票有普票,我怎么做賬
答: 你好,同學。 那你先把原暫估沖紅,然后按發票做正確 分錄處理。
借:主營業務成本貸:應付賬款借:庫存商品貸:主營業務成本
答: 你這是具體發生的什么業務呢
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
有一筆大額的第一季度暫估的成本,結果今年也不會有這成本票入賬,我怎么沖銷? 當時是做的 借主營業務成本,貸應付賬款。要是現在做返分錄,營業成本在利潤表就顯示負數了。希望老師指導一下。
答: 您好 沖銷暫估是負數表示 正確的









粵公網安備 44030502000945號



秀麗的百合 追問
2022-03-09 09:54
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2022-03-09 09:54
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2022-03-09 09:54
陳詩晗老師 解答
2022-03-09 10:08
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2022-03-09 10:09
秀麗的百合 追問
2022-03-09 10:30
陳詩晗老師 解答
2022-03-09 10:32