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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2022-03-09 09:50

你好,同學。
那你先把原暫估沖紅,然后按發票做正確 分錄處理。

秀麗的百合 追問

2022-03-09 09:54

那我2021年的成本高,我2022年的成本就低了

秀麗的百合 追問

2022-03-09 09:54

因為專票那塊,有進項

秀麗的百合 追問

2022-03-09 09:54

我該怎么處理

陳詩晗老師 解答

2022-03-09 10:08

就不影響,首先你把你之前的那個給他沖掉沖掉,然后發票你收到專票,你就正常確認成本和進項就行了。就相當于你之前那個數據本身就是錯的,現在發票收到,按照正確的數據來做一個輸入分錄就行。

陳詩晗老師 解答

2022-03-09 10:09

還有就是如果說你是企業準則,你把那個以主營業務成本用了以前年度損益調整科目替代,因為你不能去影響本年的利潤。

秀麗的百合 追問

2022-03-09 10:30

不用以前年度損益代替主營業務成本,因為我做那一筆時就在2021年12月做的

陳詩晗老師 解答

2022-03-09 10:32

哦那不用那就正常做就行了。

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相關問題討論
你好,同學。 那你先把原暫估沖紅,然后按發票做正確 分錄處理。
2022-03-09 09:50:21
你這是具體發生的什么業務呢
2022-03-14 10:16:31
第一個分錄,應該是房租,第二個分錄應該是咨詢公司的成本
2019-05-22 11:11:01
您好 沖銷暫估是負數表示 正確的
2019-10-20 19:53:47
你好,不需要,出納是對收付款業務簽字
2022-04-02 02:03:12
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