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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-07-21 16:40

您好。您是屬于實際委托方對吧


您好,您是屬于實際委托方對吧?

實操學堂 追問

2022-07-21 16:41

嗯是啊 屬于實際委托方

玲老師 解答

2022-07-21 16:44

1、發出加工材料時:
借:委托加工物資,
貸:原材料。
2、支付加工費時:
借:委托加工物資,
借:應交稅金―應交增值稅(進項稅額),
貸:銀行存款。
3、加工完畢收回時:
借:庫存商品,
貸:委托加工物資。

實操學堂 追問

2022-07-21 17:05

那送過去的物料多,最后怎么處理呢 怎么計算剩了多少呢  就是送的減去用的?

玲老師 解答

2022-07-21 17:10

。借原材料貸委托加工物資。

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相關問題討論
您好。您是屬于實際委托方對吧 您好,您是屬于實際委托方對吧?
2022-07-21 16:40:22
你好,學員,是的,你說的很對的
2022-03-06 17:24:57
你好,都應當計入是錯誤的 消費稅如果能抵扣,就是計入應交稅費——應交消費稅核算 如果不能抵扣才是計入委托加工物資的成本 所以說都計入是錯誤的
2020-01-06 18:52:17
同學你好 發出委托加工物資,借委托加工物資貸庫存商品,金額是庫存商品的進貨價?——是的; 然后支付委托加工物資的款項給對方加工,是借委托加工物資貸銀行存款?——對的; 加工完了發回委托加工物資,是怎么做分錄? 借,庫存商品等 貸,委托加工物資 ;
2022-01-13 13:48:20
你好, 是的。
2020-02-27 18:30:13
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