老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設,沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產轉入清理,補償款計入專項應付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產,據實繳納印花稅 3. 合作建房:優先新設項目公司出資持股核算,聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設:開支記入在建工程,竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規模納稅人企業現在企業所得稅是繳納多少個點 問
您好,現在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好,是對的,根據財會〔2016〕22號文及《企業會計準則》,待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目,其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業預計在一年內完成認證并抵扣,則應歸入其他流動資產;若超過一年,則需調整至其他非流動資產 答


老師:請問下收到社保補貼和利息收入記入了貸方,借銀行存款,貸管理費用-社保.借銀行存款,貸利息收入,這樣做的,導致科目余額表與利潤表,剛好相差這個金額.該怎么調整呢.
答: 你好,是軟件無法識別 費用 貸方發生額導致的??
老師:請問下收到社保補貼和利息收入記入了貸方,借銀行存款,貸管理費用-社保.借銀行存款,貸利息收入,這樣做的,導致科目余額表與利潤表,剛好相差這個金額.該怎么調整呢.
答: 你好,你把管理費用還有利息收入分別放在借方,負數。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費一稅費貸銀行存款(未掛往來賬),但是在2022年時又將從B公司扣回稅費,A借銀存借負數管理費用這樣對嗎?因為這是以前會計做的,現在導致管理費用借方成負數在科目余額表中體現了
答: 可以這么做,沒事的哈









粵公網安備 44030502000945號



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2022-07-27 13:21
鄒老師 解答
2022-07-27 13:21
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2022-07-27 13:25
鄒老師 解答
2022-07-27 13:26
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2022-07-27 13:30
鄒老師 解答
2022-07-27 13:30