老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師:請問下收到社保補貼和利息收入記入了貸方,借銀行存款,貸管理費用-社保.借銀行存款,貸利息收入,這樣做的,導致科目余額表與利潤表,剛好相差這個金額.該怎么調整呢.
答: 你好,是軟件無法識別 費用 貸方發生額導致的??
老師:請問下收到社保補貼和利息收入記入了貸方,借銀行存款,貸管理費用-社保.借銀行存款,貸利息收入,這樣做的,導致科目余額表與利潤表,剛好相差這個金額.該怎么調整呢.
答: 你好,你把管理費用還有利息收入分別放在借方,負數。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費一稅費貸銀行存款(未掛往來賬),但是在2022年時又將從B公司扣回稅費,A借銀存借負數管理費用這樣對嗎?因為這是以前會計做的,現在導致管理費用借方成負數在科目余額表中體現了
答: 可以這么做,沒事的哈









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2022-07-27 13:08
郭老師 解答
2022-07-27 13:14
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2022-07-27 13:22
郭老師 解答
2022-07-27 13:30
郭老師 解答
2022-07-27 13:30