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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-07-27 13:05

你好,你把管理費用還有利息收入分別放在借方,負數。

,。,,, 追問

2022-07-27 13:08

借:銀行存款,利息收入或管理費用負數這樣嗎,如果借管理費用或利息,貸銀行存款,這樣銀行存款又不對不上.

郭老師 解答

2022-07-27 13:14

直接在原分錄修改,借銀行存款,借管理費用、社保負數。

,。,,, 追問

2022-07-27 13:22

管理費用\社保費用負數,銀行存款也要跟著負數,不然不平衡.

郭老師 解答

2022-07-27 13:30

月末結賬就可以的,月末結賬他會結轉損益。

郭老師 解答

2022-07-27 13:30

借本年利潤負數貸管理費用社保負數

損益類
科目月末是沒有余額的。

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相關問題討論
你好,是軟件無法識別 費用 貸方發生額導致的??
2022-07-27 13:15:27
你好,你把管理費用還有利息收入分別放在借方,負數。
2022-07-27 13:05:40
是的沒錯,一般是這樣的金額不大的也可簡化處理一次性記損益
2022-04-09 21:00:22
可以這么做,沒事的哈
2022-04-10 16:28:44
你好;? ? ? 調整下 ; 借其他應收款 貸管理費用 ;? ?借銀行存款貸其他應收款。 這樣調整哈? ? ?
2022-04-11 12:28:20
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