25年3月購買一臺電腦4500元,當月入了固定資產,但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費用 — 折舊費 118.75 貸:累計折舊 118.75 你執行小企業會計準則,不用走以前年度損益調整,直接計入當期費用即可 答
老師,這個是什么意思?是不是我們以前報表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報稅的財務報表,應付賬款、預付賬款、應收賬款、預收賬款直接按總賬科目余額報,沒按明細借貸方重分類,和稅局系統校驗的規范報表邏輯不一致,觸發提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報送的財務報表格式 / 列報不合規,要求你5 月 31 日前在電子稅務局更正重報,把往來科目按準則重分類后重新提交。 對應你之前的賬 就是應付賬款借方余額要放到預付賬款,貸方放應付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導致報表異常。 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿公司,有好生意系統,有臺賬,會計每天 問
同學,你好 這個檢測不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發票的 答
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21年9月份開了一張專票給客戶,10月份發現開票單位有錯退回重開,我申請了紅字信息表后忘記開負數發票就直接重開了。現在22年1月份對賬才發現對不上數怎么辦?
6月份開的專票,發票稅率開錯,開成1%,7月份開了紅字發票,重新開了一張3%稅率的發票,請問老師,這要怎么做賬和申報增值稅?
老師,2月份開的出口退稅發票,3月份發現有錯誤,紅沖并開具了正常發票也辦理完成了退稅,想問下這張紅字發票在申報時如何處理?還是說不需要處理?。?/a>
老師,2月份開的出口退稅發票,3月份發現有錯誤,紅沖并開具了正常發票也辦理完成了退稅,想問下這張紅字發票在申報時如何處理?還是說不需要處理???
老師,2022年10月份和11月份開給對方的發票忘記郵寄給對方了,2023年1月份寄給對方,因為是跨年票對方拒收了,發票的兩聯已經拿回來了,現在可以直接開具紅字發票處理嗎?紅字發票要打印出來嗎?




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沒有爬不上的山,加油 追問
2022-08-01 09:33
家權老師 解答
2022-08-01 09:36