老師幫我看一下這些東西可以作為研發費用嗎 問
你好,這些是研發過程中形成的費用嗎。其中餐飲住宿屬于差旅性質的費用就是研發費用的范疇。 指與研發活動直接相關的其他費用,如技術圖書資料費、資料翻譯費、專家咨詢費、高新科技研發保險費,研發成果的檢索、分析、評議、論證、鑒定、評審、評估、驗收費用,知識產權的申請費、注冊費、代理費,差旅費、會議費,職工福利費、補充養老保險費、補充醫療保險費。 答
公司注冊資本1000萬,A150萬 實繳0 B150萬 實繳 問
轉讓金額多少 b是個人的話,現在按照150/1000*16*20% 答
老師,發票勾選了退稅認證,要自己申請稽核嗎?這個步 問
你好好退稅勾選后,稅務局審核的 答
老師好,應收賬款無法收回轉營業外支出——壞賬損 問
A105090 資產損失稅前扣除及納稅調整明細表 - 行次:第2行“二、應收及預付款項壞賬損失” 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好,我給你解答 答


老師,已認證發票跨月開具了紅字發票,是做進項稅額轉出還是沖減進項稅額?
答: 你好。紅沖進項就可以,就是做負數分錄。
請教:收到專票進項稅已經抵扣認證,次月對方開具了紅字發票,請問進項稅是做進項稅額轉出還是進項稅額用紅數表示
答: 你好,你是跨月開出紅字信息表嗎?如果是的話,做進項轉出。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
購買方在認證進項稅后發現收到發票錯誤,填了紅字發票信息表之后沒有做進項稅額轉出,怎么辦
答: 你好,如果是賬面沒有做進項稅額轉出的話,次月補記憑證就可以了。納稅申報時一般如果你開具紅字發票申請,進項稅額轉出不再附表二填寫會提醒錯誤的。如果還未納稅申報,建議在增值稅納稅申報表附表二填寫,如果已經完成了納稅申報,正規的方式是去稅務大廳更改納稅申報并補交稅款。










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