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動聽的白云
于2022-08-03 11:34 發布 ??1233次瀏覽
冉老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
2022-08-03 11:34
你好借營業外收入貸應交稅費應交增值稅
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去年12月份有一筆收入多計0.12,銷項稅少計0.12。今年怎么調賬
答: 你好 借營業外收入 貸應交稅費應交增值稅
銷項稅多報了怎么調賬
答: 你好,沖回去即可的,學員
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
答: 你好,可以做賬調整的 借 應交稅費-應交增值稅-銷項 主營業務收入 貸 銀行存款
內賬原本按照進項稅銷項稅正常入賬,但是今年想按照內賬的方法將銷項稅計入收入,進項稅計入成本費用,但是去年進項稅和銷項稅有金額掛著賬面,要怎么調整?
討論
1、進項勾選金額為5995.05元, 在填寫報表的時候進項填寫的5995.02,導致少抵扣了0.03元,這個怎么調賬呢?2、銷項稅額為21624.62元,在填寫申報表的時候銷項稅額填寫的21624.64,這個應該怎么調賬呢?
老師,賬上銷項稅額比報表銷項稅額差了一分錢 怎么調賬呢老師
老師您好!以前年度銷項稅做到借方了,導致收入增加,應該怎么調整
我12月多開了收入,要多交銷項稅怎么處理
冉老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
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