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老實的季節
于2022-08-04 11:42 發布 ??997次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-08-04 11:43
你得先了解一下這個具體是什么費用?
老實的季節 追問
2022-08-04 11:45
這個是外包客服平臺給我們開的票,我們用他們們的客服系統和客服給我們解決售后問題
東老師 解答
那沒問題,這個你們是可以抵扣的。
2022-08-04 11:49
那老師,這個我們入賬是入到哪里呢,因為是信息技術服務下的,可以入主營業務成本嗎,還是只能入人力費用呀
可以記錄到你們的成本里面的。
2022-08-04 11:50
好的,謝謝老師
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增值稅專用發票技術服務費開成技術服務可以用
答: 可以的,這個是可以使用的額
增值稅專用發票,技術服務費開成技術服務可以么
答: 您好,這個是可以的哈,可以
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好,增值稅發票稅控技術服務費怎么入賬?
答: 你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
支付技術咨詢服務費,取得增值稅專用發票注明稅額1.2萬元;
討論
技術咨詢類公司為現代服務業,增值稅稅率為6%,保留兩位小數。)(1)為天信公司(小規模納稅人)提供產品研發服務并提供培訓服務,取得研發服務收人30萬元(含稅),培訓服務收入10萬元(含稅),發生業務支出8萬元。(2)為成宇公司提供技術項目論證服務,取得不含稅收入120萬元,開具增值稅專用發票(3)向湘悅公司轉讓一項專 利技術取得技術轉讓收入240萬元,技術咨詢收入60萬元,已履行相關備案手續;另轉讓與專利技術配套使用的設備- 臺并取得技術服務費,開具增值稅專用發票,設備金額50萬元,技術服務費20萬元,上述價款均不含稅。(4)購進電腦及辦公用品,取得增值稅專用發票注明的金額為100萬元,支付運費,取得增值稅專用發票注明的金額為1萬元。(1)計算可抵扣的進項稅額。(2)計算銷項稅額。(3)計算應納增值稅額。(4)作出相關的會計處理。
"技術咨詢類公司為現代服務業,增值稅稅率為6%,保留兩位小數。)(1)為天信公司(小規模納稅人)提供產品研發服務并提供培訓服務,取得研發服務收人30萬元(含稅),培訓服務收入10萬元(含稅),發生業務支出8萬元。(2)為成宇公司提供技術項目論證服務,取得不含稅收入120萬元,開具增值稅專用發票(3)向湘悅公司轉讓一項專 利技術取得技術轉讓收入240萬元,技術咨詢收入60萬元,已履行相關備案手續;另轉讓與專利技術配套使用的設備- 臺并取得技術服務費,開具增值稅專用發票,設備金額50萬元,技術服務費2
請問互聯網企業收到了一張 *信息技術服務*基于互聯網和信息系統的人力資源服務 的增值稅專用發票,可以抵扣嗎,該如何入賬呢
稅控盤取得技術服務費增值稅專用發票可以全額抵扣,價稅合計?
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 181849 個
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2022-08-04 11:45
東老師 解答
2022-08-04 11:45
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2022-08-04 11:49
東老師 解答
2022-08-04 11:49
老實的季節 追問
2022-08-04 11:50
東老師 解答
2022-08-04 11:50