就是上月開的銷項(xiàng),然后已經(jīng)結(jié)賬了,這月5日紅沖了,然后又開具了金額一模一樣的銷項(xiàng),這個(gè)怎么做賬報(bào)稅啊,就是一正一負(fù)抵消了,增值稅還是上月開的那個(gè)金額,那增值稅我怎么申報(bào)

緊張的高跟鞋
于2022-08-05 15:04 發(fā)布 ??2211次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
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你好;? ? ?你就紅沖之前分錄即可 ; 然后這個(gè)月 是月報(bào); 你們直接0申報(bào)記錄?
2022-08-05 15:08:14
你好? ?增值稅的可以? ? 所得稅需要先做賬才能申報(bào)的
2022-01-15 11:11:20
同學(xué),你好
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要結(jié)轉(zhuǎn)處理
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2022-03-02 14:28:39
你好,是的 ,當(dāng)天記賬,月末結(jié)轉(zhuǎn)的。
2020-02-12 10:43:02
影響費(fèi)用間接影響所得稅,如果金額較大,建議更新所得稅申報(bào)報(bào)表
2023-10-11 16:54:44
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