老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
請問什么情況下個人年度綜合收入不超過12萬,應交 問
您好,比如他在兩個公司有都有申報工資,這樣多處有收入的 答
選項D不是針對存在認定嗎?要選嗎? 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,如果新開一家公司,我去辦理注冊,那這家新成立 問
你好,只要這個新的公司和原來的公司股東和老板不是一個人就行 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答


老師你好,我印象中的發票認證時間是在當月月底前就要認證好,統計出當月可抵扣的進項稅額,并計算出當月需要繳納的增值稅,然后在次月15日前抄稅報稅清卡?,F在我的問題是發票認證的時間是什么時候?
答: 月底或者次月初都可以 比如抵扣7月份的 在7月底或者8月15之前 申報增值稅之前
老師,查賬發現去年12月的待認證進項稅額轉出時的金額寫錯了,實際應該是 借 進項稅額 80 貸 待認證進項稅額 80 但是,查到的分錄是 借進項稅額120 貸待認證進項稅額120 。增值稅申報是按實際認證的進項80申報的。 導致增值稅申報后進項稅額還有余額,該怎么處理
答: 同學你好 這個月底結轉增值稅就可以了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師。認證完發票:借:應交稅費應交增值稅進項稅額,貸;應交稅費待認證進項稅對嗎?
答: 是的,就是那樣處理的哈
老師,增值稅進項發票抵扣統計認證后,填增值稅及附加稅本期進項稅額這個表里的數據不是自動生成的嗎?我發票認證后(只認證了一張)申報的時候本期進項稅額沒有自動生成數據
收到進項發票未認證先入賬 ,借:原材料 增值稅-待抵扣進項稅額 貸:應付賬款-A公司現在已經認證了,分錄 借:增值稅-進項稅額 貸:增值稅-待抵扣進項稅額是這樣嗎?百度是這樣做的?
請問,本月收到進項稅可以先做到應交增值稅-進項稅里,最后匯總轉到待認證進項稅嗎?分錄為借:應交增值稅-待認證進項稅額,貸:應交增值稅-進項稅嗎?










粵公網安備 44030502000945號


