收到個人代開發(fā)票,掛賬是掛個人還是公司名稱,支付 問
同學,你好 掛個人 直接匯款給個人 答
老師好,請問印花稅是什么時候繳納?按次還是按月 問
你好,按次和按月都有的,看怎么核定的 答
和鹽業(yè)公司的出納對接需要交接或注意什么的 問
1.?核對現(xiàn)金、銀行余額,交接網(wǎng)銀、U盾、票據(jù) 2.?理清鹽款專戶收支、預存款、往來欠款 3.?貨款憑單據(jù)支付,專款專用,賬款票一一對應 4.?列明未結(jié)事項,填寫交接單三方簽字確認 5.?定期對賬,分清貨款與各類雜費 答
老師,我們過年紅包,當時,自己職工也發(fā)了,外包人員也 問
你好,外包人員與你單位是勞務關系,還是雇傭關系呢?? 答
老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè),購入的地板和門能計入哪些 問
這個是可以開專票的 答


你好,老師,就是增值稅申報錯誤,因為?進項沒勾選,導致交稅了,現(xiàn)在有留底退稅政策,我能不能這個?勾選然后申請留底退稅啊
答: 同學你好,能勾選然后申請留底退稅。
每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是借應交增值稅—銷項稅2000,貸應交增值稅—進項稅500(這是可抵的稅),應交增值稅—未交稅金1500(這是下月申報要交的稅)對嗎
答: 您好: 每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是借應交增值稅—銷項稅2000,貸應交增值稅—進項稅500(這是可抵的稅),應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1500,然后再借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1500,貸應交稅費-未交增值稅1500
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報成功扣款了,但是進項稅認證只導入了,未確認怎么處理
答: 同學你好 勾選之后要確認簽名才可以的








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