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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-08-10 10:13

你好,你們單位開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票,只開1500加稅合計這些就可以的。借銀行存款1500
借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù),
貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

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你好,如果你月末進(jìn)項銷項沒有余額的話,坐你上面的分錄就可以了。
2022-10-04 10:49:26
你好,你們單位開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票,只開1500加稅合計這些就可以的。借銀行存款1500 借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù), 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022-08-10 10:13:16
你好;? ? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05 13:48:18
你好,當(dāng)月進(jìn)項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2022-03-23 20:46:49
您好,是的,轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目。
2022-01-13 11:43:47
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