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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-08-10 18:15

你好;      比如
1、實際收到專項撥款的時候
借:銀行存款
貸:專項應付款-xx項目
2、撥款使用的時候
借:在建工程
貸:庫存現金/銀行存款/應付賬款
3、項目完成后,形成資產部分
借:固定資產/無形資產
貸:在建工程-xx項目
在建工程這個科目怎么用?
同時
借:專項應付款-xx項目
貸:資本公積-撥款轉入
4、對于未形成資產需核銷的部分
借:專項應付款-xx項目
貸:管理費用
5、撥款項目完成后,如果有撥款結余需要上交的
借:專項應付款-xx項目
貸:銀行存款

花花花花花 追問

2022-08-10 18:52

不可以直接在在建工程轉固后沖減固定資產嗎?

花花花花花 追問

2022-08-10 18:55

又或者,我在未轉固之前直接做
借:專項應付款-XX項目
   借:在建工程  負數(或者是貸:在建工程  正數)

meizi老師 解答

2022-08-10 19:01

先轉固定資產,不是直接沖

花花花花花 追問

2022-08-10 19:09

假設在建工程是2000W,政府補助200W:
1、實際收到專項撥款的時候
借:銀行存款   200W 
    貸:專項應付款-xx項目  200W

2、撥款使用的時候
借:在建工程   2000W
   貸:庫存現金/銀行存款/應付賬款   2000W

3、項目完成后,形成資產部分
借:固定資產/無形資產   2000W
貸:在建工程-xx項目     2000W

借:專項應付款-xx項目    200W
     貸:資本公積-撥款轉入   200W
或者:借:專項應付款-xx項目  200W
              借:管理費用    -200W

又或者:借:專項應付款-xx項目  50W(假設有結余)
                貸:銀行存款     50W

meizi老師 解答

2022-08-10 19:15

是的,是這樣來考慮分錄的

花花花花花 追問

2022-08-10 19:17

公司注銷的話,資本公積怎么做處理呢?

meizi老師 解答

2022-08-10 19:25

注銷的話,公司注銷要進行清算,在清償完債務后剩余的資產才可以向股東分配。賬面上的資本公積、盈余公積和實收資本一同按股東原投資比例進行分配。清算中取得的收益仍需繳納所得稅。 企業注銷時資本公積需要按股份比例分配給股東。

花花花花花 追問

2022-08-10 19:29

那這個補貼的話要交印花稅嗎?

meizi老師 解答

2022-08-10 19:44

這個不繳納印花稅的

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相關問題討論
你好,款項是否全部使用完畢?
2022-11-08 11:33:06
你好;? ? ? 比如 1、實際收到專項撥款的時候 借:銀行存款 貸:專項應付款-xx項目 2、撥款使用的時候 借:在建工程 貸:庫存現金/銀行存款/應付賬款 3、項目完成后,形成資產部分 借:固定資產/無形資產 貸:在建工程-xx項目 在建工程這個科目怎么用? 同時 借:專項應付款-xx項目 貸:資本公積-撥款轉入 4、對于未形成資產需核銷的部分 借:專項應付款-xx項目 貸:管理費用 5、撥款項目完成后,如果有撥款結余需要上交的 借:專項應付款-xx項目 貸:銀行存款
2022-08-10 18:15:37
首先,當收到上級補助資金時,應將其記入“銀行存款”科目,并同時記入“專項應付款”科目,以反映這筆資金的專項性質。會計分錄如下: 借:銀行存款 貸:專項應付款——上級補助資金 接著,當使用這筆資金進行支出或購買固定資產時,應根據實際支出情況選擇適當的支出類或固定資產類科目進行記賬。例如,如果用于購買固定資產,會計分錄可能是: 借:固定資產 貸:銀行存款 此時,“專項應付款”科目余額仍然表示未使用的補助資金。
2024-03-15 09:40:12
那你用其他應付款購買的話,那你為什么其他應付款還會有余額呢?沒太明白你的問題。
2022-03-29 16:26:42
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? ? 借專項應付賬款貸資本公積 。 其他 分錄 科目是對的??
2022-06-13 15:51:47
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