女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-05-06 14:24

您好,您形成的這個資產是用來干什么的呀。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,您形成的這個資產是用來干什么的呀。
2022-05-06 14:24:56
你好,款項是否全部使用完畢?
2022-11-08 11:33:06
那你用其他應付款購買的話,那你為什么其他應付款還會有余額呢?沒太明白你的問題。
2022-03-29 16:26:42
你好;? ? ? 比如 1、實際收到專項撥款的時候 借:銀行存款 貸:專項應付款-xx項目 2、撥款使用的時候 借:在建工程 貸:庫存現金/銀行存款/應付賬款 3、項目完成后,形成資產部分 借:固定資產/無形資產 貸:在建工程-xx項目 在建工程這個科目怎么用? 同時 借:專項應付款-xx項目 貸:資本公積-撥款轉入 4、對于未形成資產需核銷的部分 借:專項應付款-xx項目 貸:管理費用 5、撥款項目完成后,如果有撥款結余需要上交的 借:專項應付款-xx項目 貸:銀行存款
2022-08-10 18:15:37
首先,當收到上級補助資金時,應將其記入“銀行存款”科目,并同時記入“專項應付款”科目,以反映這筆資金的專項性質。會計分錄如下: 借:銀行存款 貸:專項應付款——上級補助資金 接著,當使用這筆資金進行支出或購買固定資產時,應根據實際支出情況選擇適當的支出類或固定資產類科目進行記賬。例如,如果用于購買固定資產,會計分錄可能是: 借:固定資產 貸:銀行存款 此時,“專項應付款”科目余額仍然表示未使用的補助資金。
2024-03-15 09:40:12
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
相似問題
最新問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...