老師你好!5月我來(lái)一家建筑公司 給我一份25年期末 問(wèn)
你好,根據(jù)科目余額表接結(jié)轉(zhuǎn)只可以 答
老師好,其他車輛掛公司的,我們替他交了購(gòu)車款61萬(wàn), 問(wèn)
以后這個(gè)車的收入需要你們開發(fā)票嗎 運(yùn)輸費(fèi) 答
我公司2024年收到A公司開具稅率錯(cuò)誤發(fā)票,在2025年 問(wèn)
您好,需要更正24年匯算清繳報(bào)表,追補(bǔ)扣除到當(dāng)年扣除 答
老師麻煩問(wèn)一下,如果工資6000元,個(gè)稅扣30元,社保扣5 問(wèn)
同學(xué),你好 按照6000來(lái)申報(bào)的 答
5月付7-9月費(fèi)用。是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。然 問(wèn)
您好,是的,就是您說(shuō)的這樣 答


老師,請(qǐng)問(wèn)未完工項(xiàng)目的工程成本,月末和年末應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理啊?
答: 你好,工程成本掛著就可以的,不用結(jié)轉(zhuǎn),確認(rèn)收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
請(qǐng)教老師,我們給項(xiàng)目加工鋼構(gòu)件,在月末有完工產(chǎn)品和未完工產(chǎn)品,這樣的情況咋么來(lái)分配完工的成本和未完工成本
答: 同學(xué)你好 這個(gè)是需要根據(jù)單位產(chǎn)品生產(chǎn)工藝特點(diǎn)選擇一個(gè)分配方法? 比如人工費(fèi)用?可以按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算分配
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)成本科目有余額有未完工的產(chǎn)品,月末怎么賬處處理?不結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)表上會(huì)不平嗎?
答: 你好 ; 生產(chǎn)成本借方掛著哈? ; 報(bào)表編制 記入存貨欄次??
年末未收到行政撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理計(jì)賬
工程會(huì)計(jì)的月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?領(lǐng)用材料按放在每個(gè)項(xiàng)目下核算成本,月末怎么處理?
老師,我公司建筑工程已完成,工程施工大于工程結(jié)算金額,請(qǐng)問(wèn)老師,完工后應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理。煩請(qǐng)寫明具體分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,我用財(cái)務(wù)軟件,點(diǎn)擊期末結(jié)賬的時(shí)候,提示“本年利潤(rùn)科目年末未分配完,不能結(jié)賬”,怎么樣處理呢?謝謝




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2022-08-11 10:30
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