請教一下,就是社保和公積金代賬會計(jì)計(jì)提的時(shí)候把 問
賬載、實(shí)際發(fā)生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔(dān)部分,個(gè)人部分差額做納稅調(diào)增。 答
老師,請教一下,我們作為一般納稅人,項(xiàng)目上在2024年5 問
現(xiàn)在開有風(fēng)險(xiǎn)嗎 答
老師早上好!,我有兩個(gè)問題,本月申報(bào)出口免抵退時(shí)候, 問
差額 59.01 = 本月轉(zhuǎn)出 161.06 - 去年已轉(zhuǎn)出 102.05 跨大類去年已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,本月免抵退系統(tǒng)不要再計(jì)提轉(zhuǎn)出 只保留本月免稅轉(zhuǎn)出 161.06,差額警告可忽略,正常申報(bào) 答
建筑勞務(wù)公司,全部是清包工工程,企業(yè)所得稅的稅負(fù) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習(xí)實(shí)操的時(shí)候,就是有一個(gè) 問
您好,等到拿到代開發(fā)票的時(shí)候再做一筆收入的會計(jì)分錄,稅額就平了 答


年末未收到行政撥繳工會經(jīng)費(fèi)收入應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理計(jì)賬
答: 您好,分錄是這樣的:借:銀行存款,貸:工會經(jīng)費(fèi)-撥入XX年經(jīng)費(fèi)
1.工會經(jīng)費(fèi) 每月計(jì)提? 賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 2.每月收取員工的工會經(jīng)費(fèi)的賬務(wù)處理是? 3.企業(yè)收到工會返還的部分怎么做賬務(wù)處理?
答: 同學(xué)你好 對的 二。 1. 計(jì)提時(shí),相關(guān)會計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用——工會經(jīng)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費(fèi) 2. 交納時(shí),相關(guān)會計(jì)分錄如下: 借:其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款 三 收到返還工會經(jīng)費(fèi)時(shí),借記“銀行存款”科目,貸記“其他應(yīng)付款—工會經(jīng)費(fèi)”科目。工會組織支付活動經(jīng)費(fèi)時(shí),借記“其他應(yīng)付款—工會經(jīng)費(fèi)”科目,貸記“銀行存款”(或現(xiàn)金)科目。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,交工會經(jīng)費(fèi)的賬務(wù)處理咋做呢?
答: 借管理費(fèi)用工會經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款








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