

以前年度的發(fā)票現(xiàn)在紅沖,要怎么做賬,是做原來憑證的紅字嗎?會(huì)不會(huì)影響到當(dāng)期收入或者稅費(fèi)
答: 你好,本期如果是沖回,又重新做的話,不影響本期的的損益的
你好,是紅沖去年的應(yīng)收賬款。發(fā)票原額退回不做收入處理。憑證是做:借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)嗎?因?yàn)槭瞧掌辈淮嬖诙惵剩巧夏甓炔皇且绊懤麧?rùn)嗎?是否還需做一筆利潤(rùn)調(diào)整?求憑證賬務(wù)處理
答: 你好,建議你按照你上面的來做就可以的,沒有應(yīng)交稅費(fèi)影響今年的利潤(rùn),如果你做以前年度損益調(diào)整的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
紅沖以前年度普通發(fā)票,怎么做賬,怎么報(bào)稅,影響今年的利潤(rùn)表表嗎,報(bào)稅在那兒塊提現(xiàn)
答: 你好,你們單位是銷售方的嗎? 直接借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 對(duì)應(yīng)的成本需要紅沖




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