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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-07-18 08:37

你好,你們單位是銷售方的嗎?
直接借應收賬款負數
貸,主營業務收入負數,
應交稅費負數
對應的成本需要紅沖

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你好,你們單位是銷售方的嗎? 直接借應收賬款負數 貸,主營業務收入負數, 應交稅費負數 對應的成本需要紅沖
2022-07-18 08:37:46
你好!就是暫估發票的金額這是這就是缺票的,除非你們會算清繳有調整
2022-02-23 21:54:16
你好,可以的, 沒問題?
2023-02-28 13:04:57
你好,直接紅沖本年的銷售額,不用管上年的了
2023-10-23 09:28:54
你好,借:以前年度損益調整 (紅字)貸:庫存商品 (紅字)把以前年度損益調整結轉到未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調整
2022-02-21 15:14:32
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