

老師,去年收了一筆錢沒有做賬,現(xiàn)在怎么寫以前年度損益調(diào)整做賬
答: 你好,這個錢是什么的?
1月份紅沖12月的發(fā)票,那做賬是沖1月收入還是做在以前年度損益調(diào)整?
答: 你好,1月份紅沖12月的發(fā)票,做賬是沖1月收入。分錄是 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我去年開具了一張發(fā)票,對方要求作廢,今年重新開具,請問賬面怎么處理? 以前年度損益調(diào)整嗎?
答: 跨年不能作廢,只能沖紅。 按沖銷收入做“利潤分配-未分配利潤”科目 1、紅字發(fā)票 借:應收賬款 退票的不含稅數(shù)負數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負數(shù) 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 負數(shù) 2、沖回12月份結轉成本 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 3、結轉未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (余額)







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