老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設,沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產轉入清理,補償款計入專項應付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產,據實繳納印花稅 3. 合作建房:優先新設項目公司出資持股核算,聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設:開支記入在建工程,竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規模納稅人企業現在企業所得稅是繳納多少個點 問
您好,現在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好,是對的,根據財會〔2016〕22號文及《企業會計準則》,待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目,其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業預計在一年內完成認證并抵扣,則應歸入其他流動資產;若超過一年,則需調整至其他非流動資產 答


老師,麻煩請教個問題,一個商業小規模有未開票收入,每個月幾十萬,賣藥品的,通過京東/美團/微信小程序等已經收到款項了,而且銀行存款收到的錢已經入賬。怎么做分錄呢?
答: 未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅 ? 如果以后補開發票 借:主營業務收入?-未開票 貸:主營業務收入?-開票
老師我是說生物性資產入賬的時候:借:生物性資產 貸:銀行存款,后來生物性資產被公司食堂給吃了然后怎么走賬
答: 您好,借:管理費用-福利費 貸:生物性資產
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,新建的賬套,銀行存款科目有期初余額,這個怎么入賬? 借方銀行存款上錄的話 貸方哪個科目上錄這個余額
答: 這個不用做一個憑證,你去錄入期初數據就好了
老師,企業開的支付寶收款,可以入賬嗎?只是給我發了截圖,沒有像銀行存款那些有回單之類的 ?她需要給什么憑證我才可以入帳呀?
政府會計中,單位的零余額賬戶和實有資金賬戶可能是同一個嗎,按道理應該是分開的,如果單位只開立了一個賬戶,那該如何進行核算?財政撥的錢是直接做財政撥款收入,那其他的錢,是以銀行存款入賬,再做其他收入嗎?
現在發現前期科目名稱入賬錯誤,收款有重復入賬和入賬金額錯誤的,但是銀行存款余額是對得上的 調整的話銀行存款就對不上了,現金對不上,而且前期有做無票收入 現在客戶又要求開票了 這個怎么做賬






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萌芽 追問
2022-08-23 09:30
玲老師 解答
2022-08-23 09:32