老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師,麻煩請教個問題,一個商業(yè)小規(guī)模有未開票收入,每個月幾十萬,賣藥品的,通過京東/美團/微信小程序等已經(jīng)收到款項了,而且銀行存款收到的錢已經(jīng)入賬。怎么做分錄呢?
答: 未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ? 如果以后補開發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-開票
老師我是說生物性資產(chǎn)入賬的時候:借:生物性資產(chǎn) 貸:銀行存款,后來生物性資產(chǎn)被公司食堂給吃了然后怎么走賬
答: 您好,借:管理費用-福利費 貸:生物性資產(chǎn)
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,新建的賬套,銀行存款科目有期初余額,這個怎么入賬? 借方銀行存款上錄的話 貸方哪個科目上錄這個余額
答: 這個不用做一個憑證,你去錄入期初數(shù)據(jù)就好了






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心靈美的檸檬 追問
2024-04-17 16:07
心靈美的檸檬 追問
2024-04-17 16:08
若麗老師 解答
2024-04-17 16:08