老師,我司4月初成立工會,那現(xiàn)在5月份申報4月份的時 問
對,如果是按月申報的話,那就需要申報 答
老師,我問一下,億企代賬軟件,具體怎么操作? 問
登錄軟件→新增客戶,填公司名稱、稅號、納稅人類型(小規(guī)模 / 一般納稅人) 會計制度選小企業(yè)會計準則 2013,建賬月份選當月 1 號 錄入期初余額,試算平衡后保存;設(shè)置往來、固定資產(chǎn)輔助核算 答
老師,陜西的一家商貿(mào)企業(yè),買賣合同印花稅,這月稅款 問
老師,一般納稅人也是季報嗎 答
老師好!請教風電機艙件制造企業(yè),經(jīng)營成本核算,怎么 問
工時分析呢,有工時分析模板嗎? 答
老師 出口貿(mào)易首單這個月不想退稅 不勾選抵扣認 問
你好,可以的!放在待抵扣科目就可以啦 答


老師:我們公司今年剛剛成立,都是在起步階段。我們是分公司,都是總公司給分公司賬上打錢,。我們分公司對公賬戶給老板打款, 我做的分錄是,借:其他應(yīng)收款-老板,貸:銀行存款。老板用這些錢,支付公司所的的一切花銷買辦公用品,電費,人工工資,裝修費,工具,買菜,出差費用,等等可多了,完了老板就給我一些票,這錢都是老板花的,沒有出納,就他自己記個流水賬,我是這么做分錄的:借 管理/銷售/ 貸:其他應(yīng)收款-老板,這樣可以嗎,這樣就把其他應(yīng)款沖平了,要不怎么沖平呀?
答: 你好,你做憑證的話,那樣做是可以的。但是你想把它沖評的話,嗯,如果后期有錢從分公司轉(zhuǎn)給總公司的話,在來對沖就可以了。
)2 日,銷售部譚立收到上海醫(yī)藥公司欠款 100000 元匯入銀行。附件 1 張。(2)6 日,生產(chǎn)部門領(lǐng)用板藍根 1000 公斤,大青葉 1000 公斤。附件 2 張。(3)10 日,銷售板藍根顆粒 100 箱給上海醫(yī)藥公司,每箱售價為 1500 元(不含增值稅),稅率為 13%,已收到款項存入銀行。附件 3 張。(4)18 日,收到長沙萬東有限公司投資 100000 元,存入銀行。附件 2 張。(5)20 日,財務(wù)部周紅出差歸來,報銷差旅費 5500 元,減少其他應(yīng)收款。附件 1 張。(6)24 日,向長春醫(yī)藥原料公司購入板藍根 1000 公斤,每公斤 20 元,買價共為 20000元,增值稅為 3400 元,用銀行存款支付貨款,材料已入庫。附件 3 張。(7)27 日,以銀行存款支付違章罰款 2000 元。附件 1 張。(8)29 日,李靜購買辦公用品 1000 元,用現(xiàn)金支付。附件 1 張。(9)31 日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷板藍根顆粒成本。附件 1 張。
答: 你好請把題目完整發(fā)一下
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,公司像法人借錢 會計分錄 借:銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-法人 ,后面老板拿發(fā)票來報銷會計分錄是什么? 如果是法人像公司借款,會計分錄 借其他應(yīng)收款-法人 貸 銀行存款,后面老板拿發(fā)票來報銷會計分錄又是什么呢?我有點搞混了,
答: 您好,借:管理費用等 貸:銀行 2.借:管理費用等 貸:其他應(yīng)收款-法人 ( 這時就不給法人錢了,因為他還欠公司的錢呢)










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