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貓咪
于2022-08-23 17:26 發布 ??371次瀏覽
洋洋老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-08-23 17:32
可以沖成本,也可以計入營業外收入
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一般貿易無內銷,很久以前余下有留抵稅,上月已申請退款回給企業,錢已入賬,問題增值稅表上顯示有留抵稅,賬本上沒有數,是不是直接沖成本
答: 可以沖成本,也可以計入營業外收入
收到 增值稅留抵退稅怎么入賬
答: 您好。您好,借銀行存款,貸進項稅額轉出。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,收到增值稅留抵退稅款,分錄 怎么做呢。是內賬。之前做賬材料入庫價稅沒分離的,交的增值稅也是直接入費用,
答: 您好,這個是 借 銀行存款 貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出
我想問下收到增值稅留抵稅額如何入賬
討論
應交增值稅=銷項稅額-(進項稅額-進項稅額轉出)-出口抵減內銷產品應納稅額-減免稅款 %2b出口退稅 請問填報統計報表要填應交增值稅,但是上期有留抵的情況下,是不是也要計算在內 應交增值稅=銷項稅額-(進項稅額 %2b上期留抵稅額-進項稅額轉出)-出口抵減內銷產品應納稅額-減免稅款 %2b出口退稅.
老師收到稅務局增值稅留抵退稅款如何入賬
生產企業,有出口業務,但是我們留抵稅額很少。 請問怎么做賬呢?內銷和外銷的需要分開做賬嗎?
上個月留抵稅額 634.71 這個月留抵稅額 561.46 能不能如下寫 結轉分錄?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 5336.76 應交稅費-增值稅留抵稅額 561.46 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 5263.51 應交稅費-增值稅留抵稅額 634.71
洋洋老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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