

請問下老師,我們是小規(guī)模賣建材的商貿(mào)公司。之前的會計做賬原材料暫估了幾百萬的原材料購進,然后他把他結(jié)轉(zhuǎn)完了,現(xiàn)在原材料賬上只有幾萬塊,這種我可以開材料發(fā)票進來抵掉因為沖銷暫估產(chǎn)生的負數(shù)材料金額嗎
答: 是實際收到發(fā)票時再紅沖暫估。
本年一月原材料暫估入庫,二月已領用,三月收到發(fā)票紅沖暫估入賬原材料,請問之前已領用部分原材料,是否也需要紅沖?
答: 您好 請問暫估的金額跟發(fā)票金額一致么
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
11月份原材料暫估300萬,材料消耗410萬,我11月的原材料明細怎么登記,是不是只要登記實際消耗110萬的原材料啊
答: 你好,暫估入庫登記增加,410萬消耗登記貸方減少







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