外貿(mào)企業(yè) 我7月退稅認(rèn)證 8月在電子稅務(wù)局申報(bào)退稅 自檢時(shí)提示了兩個(gè)疑點(diǎn) 說(shuō)我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有電子信息,這個(gè)怎么操作呢?

小魚兒
于2022-08-25 16:44 發(fā)布 ??1234次瀏覽

- 送心意
思頓喬老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-08-25 16:45
你好,沒(méi)有檢測(cè)到發(fā)票,謝謝
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你好,其他的不允許抵扣的,直接選擇不抵扣,勾選加稅合計(jì)做賬就可以的。
2022-12-27 10:46:20
同學(xué)你好,這個(gè)發(fā)票可以跟該供應(yīng)商后續(xù)繼續(xù)開(kāi)具的同貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一起申報(bào)抵消處理
2023-06-01 22:32:47
你好,是的,你的計(jì)算式是對(duì)的
2026-05-22 09:59:27
您好,王老師不在線,我來(lái)回答一下好不好呀,1.這個(gè)月把出口發(fā)票開(kāi)出來(lái)不需要交稅。因?yàn)槟銈児境隹谀ú璺圻m用增值稅“免抵退”政策,出口環(huán)節(jié)本身免征銷項(xiàng)稅,而且這個(gè)月沒(méi)有內(nèi)銷就沒(méi)有內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅,應(yīng)納稅額是銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷項(xiàng)稅為0,進(jìn)項(xiàng)稅有1941.1元,算下來(lái)應(yīng)納稅額是0-1941.1=-1941.1元,是負(fù)數(shù),所以不用交稅,還能就現(xiàn)有的1941.1元進(jìn)項(xiàng)稅申請(qǐng)退稅。
2,不可以等進(jìn)項(xiàng)票超過(guò)15201.94元再去退稅。雖然你們現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)票少,但出口退稅有規(guī)定的申報(bào)期限,9月出口的貨物要在次年4月30日前的增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)完成申報(bào),不能攢著進(jìn)項(xiàng)票以后再退;而且實(shí)際退稅不是看進(jìn)項(xiàng)票總金額是否超過(guò)理論最大退稅額,而是看當(dāng)期期末留抵稅額(也就是當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅減銷項(xiàng)稅的余額)和當(dāng)期免抵退稅額(這里就是15201.94元)的大小,當(dāng)期期末留抵稅額小于等于當(dāng)期免抵退稅額時(shí),當(dāng)期應(yīng)退稅額就是當(dāng)期期末留抵稅額,所以現(xiàn)在有1941.1元進(jìn)項(xiàng)稅,只要在申報(bào)期內(nèi),就可以先按這個(gè)金額申報(bào)退稅,后續(xù)取得更多與這筆出口業(yè)務(wù)相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅,也能在申報(bào)期內(nèi)繼續(xù)申報(bào)退稅,不用等進(jìn)項(xiàng)票超過(guò)15201.94元。
2025-09-25 17:21:03
沒(méi)有人這樣的,是不能留底退稅的。
2022-04-28 17:11:19
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