

老師,請問現(xiàn)在收到稅局風(fēng)險預(yù)警,說是貴單位所屬期2021-01-01至2021-12-31企業(yè)所得稅納稅申報(bào)收入50227.18元,同期增值稅納稅申報(bào)收入55111.4元,企業(yè)所得稅納稅申報(bào)收入比增值稅納稅申報(bào)收入少4884.22元。有一筆銷售收入是現(xiàn)金38076,增值稅申報(bào)38076,銷項(xiàng)稅額4949.88,賬務(wù)處理:借:庫存現(xiàn)金38076,貸:主營收入33126.12,銷項(xiàng)稅額4949.88,故企業(yè)所得稅申報(bào)收入是33126.12+營業(yè)外收入65.66=33191.78,增值稅申報(bào)收入是38076,所以就有了稅務(wù)局的預(yù)警企業(yè)所得比增值稅少報(bào)了4884.22,請問現(xiàn)在該如何處理?
答: 你好; 你們這個說明你增值稅收入和 企業(yè)所得稅 收入有差異金額;? 說明你們報(bào)的數(shù)據(jù)不對哈; 你去看看那個 數(shù)據(jù)才是你的真實(shí)收入;? ?在去改錯誤的申報(bào)表即可? ?
出售企業(yè)使用過的汽車,已按未開票收入申報(bào)增值稅,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳收入與增值稅申報(bào)收入不一致了
答: 同學(xué)你好 所得稅匯算需要看是不是有損失 沒有損失填寫收入明細(xì)表
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
核定的是說在填企業(yè)所得稅月度申報(bào)時,這個免稅結(jié)轉(zhuǎn)到收入,在所得稅申報(bào)時填在哪里老師,小規(guī)模增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,這個所得稅申報(bào)填在哪里呀?小規(guī)模增值稅免稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,這個所得稅申報(bào)填在哪里呀?
答: 您好!正常是有一個營業(yè)外收入的行次啊。 。










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