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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-09-06 20:14

你好,進項稅額大于銷項稅額,結轉的分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

鴻鴻 追問

2022-09-06 20:18

如果進項30,銷項10;分錄這樣----借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)10,
                                                             應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)20
                                                         貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)30

鄒老師 解答

2022-09-06 20:19

你好,是的,是這樣的

鴻鴻 追問

2022-09-06 20:26

應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 這個進項稅額是借方三級專欄  是不是只能寫在借方。
 能不能這樣寫:借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)-30  
                               應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)20 
                           貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)-10

鄒老師 解答

2022-09-06 20:27

你好,不是(只能寫在借方負數)。
進項稅額發生計入借方,結轉就是計入貸方,這樣余額才可以結平。

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相關問題討論
同學你好,你現在需要多少進項這家沒開看看其他欠票供應商能不能開,今天最后一天。實在沒有進項進來,那你就只能作廢銷項發票一號補開。否則那開了發票只能交稅了。
2022-05-31 19:45:10
同學你好 這個可以的哦
2022-04-15 08:44:38
你好,具體的是什么問題?
2022-10-24 10:52:35
你好,進項稅額大于銷項稅額,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022-09-06 20:14:32
你好 嚴格來說,要做的,但是我自己是沒有做的
2022-09-06 19:55:22
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