

出口企業(yè)報關(guān)單申報為CIF,我們開出口發(fā)票申報免稅銷售額是按照報關(guān)單上面的金額嗎?
答: 同學(xué)你好 對的 是報關(guān)單金額
生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人出口貨物開具普票,增值稅申報填在表一的第幾行,是免稅銷售額還是免抵退辦法出口銷售額
答: 這個是屬于免稅銷售額的,就是正常開票
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
生產(chǎn)型出口企業(yè),增值稅申報表上填免稅銷售額和免抵退辦法出口銷售額這兩欄有什么區(qū)別
答: 外貿(mào)是用于出口免稅的收入填免稅銷售額里面 免抵退是用于生產(chǎn)型出口企業(yè)的
小規(guī)模納稅人的 出口的無票收入 ,現(xiàn)在增值稅是免稅的 報稅的時候放在 小微企業(yè)免稅銷售額 還是放在出口免稅銷售額里呢 還是都可以
老師 我們是小規(guī)模 提供服務(wù)的 我報稅時候 人民幣金額20萬 , 我20/1.03=19.429(不含稅銷售額),我能填在 出口免稅那欄嗎 還是免稅銷售額那欄呢
生產(chǎn)企業(yè),出口免稅計算進項稅額轉(zhuǎn)出,可以按照這個公司計算嗎?免稅銷售額/(內(nèi)銷銷售額+外銷銷售額)*當(dāng)期進項稅







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