您好老師,請(qǐng)問(wèn)銷售成本的單價(jià)是不是有如下4種計(jì)算 問(wèn)
您好,是的做稅務(wù)登記的時(shí)候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個(gè)問(wèn)題。 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師您好,我想問(wèn)下我5月份是小規(guī)模開了1個(gè)點(diǎn)的發(fā) 問(wèn)
你好,小規(guī)模期間的開的票單獨(dú)申報(bào) 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個(gè)月開了12萬(wàn)的發(fā)票,我 問(wèn)
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答
請(qǐng)別人給客戶現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)的費(fèi)用大概是5000-7000 問(wèn)
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 5000-7000 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估: 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人(紅字) 再按發(fā)票入賬: 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng),如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費(fèi)用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票,可在 2025 年匯算扣除。 沒(méi)拿到票:2025 年匯算先調(diào)增,后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。 答


增值稅納稅申報(bào)表上 生產(chǎn)企業(yè)出口銷售額免稅部分如何填寫。
答: 你好,銷售收入按照全額確認(rèn)收入
生產(chǎn)型出口企業(yè),增值稅申報(bào)表上填免稅銷售額和免抵退辦法出口銷售額這兩欄有什么區(qū)別
答: 外貿(mào)是用于出口免稅的收入填免稅銷售額里面 免抵退是用于生產(chǎn)型出口企業(yè)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入,如果是生產(chǎn)出口企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入是填增值稅納稅申報(bào)表上的免抵退辦法出口銷售額嗎
答: 您好,您是全部出口的是嗎,全部出口的就是的,也就是您賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入的










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