老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


我們是季報(bào)增值稅小規(guī)模納稅人,在納稅申報(bào)里,企業(yè)所得稅下企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類,2017年版)一直顯示未申報(bào),這個(gè)什么時(shí)候申報(bào),期限是?
答: 企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。
我想問(wèn)問(wèn)怎么根據(jù)三大報(bào)表填增值稅納稅申報(bào)和企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表呀?
答: 你好。增值稅是按照您的銷售額填寫(xiě)申報(bào),然后所得稅是按照利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)填寫(xiě)申報(bào)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企 業(yè) 所 得 稅 納 稅 申 報(bào) 表第四季度(季 報(bào)) 和 企 業(yè) 所 得 稅 納 稅 申 報(bào) 表年報(bào)的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)不上,會(huì)有什么影響嗎
答: 你好!所得稅是按季預(yù)繳,年終匯算清繳!以年報(bào)為準(zhǔn)!
企業(yè)所得稅申報(bào)與增值稅報(bào)表區(qū)別怎么聯(lián)系企業(yè)所得稅稅申報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表的聯(lián)系
有沒(méi)有增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)、企業(yè)所得稅季度申報(bào)、財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào),電子表格
老師,您好,更正申報(bào)了以前年度的增值稅申報(bào)表及企業(yè)所得稅年報(bào),補(bǔ)交了增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅及對(duì)應(yīng)的滯納金,怎么做分錄?










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