

老師,工資我每月末都計提了的,借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 請問,社保、醫保也應通過借:管理費用-社保 管理費用-醫保 貸:應付職工薪酬-社保 應付職工薪酬-醫保 計提么?
答: 你好!是的,也是這樣做的了
老師,計提社保跟醫保需要分開做分錄嗎?借管理費用/銷售費用-社保,借管理費用/銷售費用-醫保。貸應付職工薪酬-社保/醫保(單位部分)
答: 你好,不用的,一塊計提就可以的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
管理費用-生育醫療(單位) 619.95管理費用-養老(公司) 1,012.16 管理費用-失業(公司) 31.63 管理費用-工傷(公司) 25.30 管理費用-公積金(單位)121.00 應付職工薪酬-應付社會保險費 1,689.04 應付職工薪酬-應付公積金 121.00這樣寫,對嗎
答: 你好,您這個是計提嗎
請問繳納社保時 的分錄 借:管理費用 銷售費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行 過的應付職工薪酬 是個人和單位的合計數 是嗎?
每月末計提工資:借:管理費用 貸應付職工薪酬(應發含社保),繳納社保時:借:管理費用-社保費 其他應收款-社保個人部分 貸:銀存,發放工資時:借:應付職工薪酬(應發含社保) 貸銀存 這樣對嗎









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安靜 追問
2022-09-13 13:55
郭老師 解答
2022-09-13 13:56