

老師,員工請長假,8月份工資只有490.91元,8月的社保也給他買了。他工資減去個人部分515.92,還欠公司25.01元。請問我8月份怎么計提工資?是 借:管理費用-工資490.01元,借:其他應收款25.01元,貸:515.92元。。是這樣做嗎?
答: 您好,你貸方是應付職工薪酬吧
老師好,計提工資時保險個人部分 不做其他應收款 直接按照實際發放金額 借管理費用 會有什么影響嗎?
答: 你好,這個沒有的,因為其他應收款這個科目是一個過渡科目,在下一個月也就消除掉了。你直接放到管理費用里面,沒什么關系的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,有一些發票,沒有支付銀行,借管理費用,貸方是其他應收款還是其他應付款,謝謝
答: 同學,你好 其他應付款









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2022-09-16 16:25
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2022-09-16 16:25