老師請問下財務費用我在2025年多計提了,在匯算清 問
你好,肯定的需要納稅調增處理的 答
稅務注銷,資產負債表那些可以有期末余額?如應付賬 問
同學,你好 往來科目,都要清理掉 答
您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答


老師,一張入庫單里面有一個產品是當月開票的,還有另一個產品是下個月開票的,在當月貨已全部收到了,在金蝶KIS里面當月已收發票的當月勾稽,未收發票的做暫估,但時當月沒有結帳的情況下,把下個月的發票也做勾稽了,這樣當月的暫估會有什么影響嗎?為什么當月做暫估時,已勾稽的產品還出現在暫估里呢?
答: 你好,那你看下你既勾機了,還暫估了,是不是庫存商品重復了 伴姑,你是單獨做的,你應該把這個下個月應該的發票別勾機,只暫估就可以。
老師,當月是5月做勾稽,有一張發票勾稽的時候,開票日期選成4月份的了,已勾稽,現在想反勾稽反不了,提示是不能反勾稽以前勾稽期間的發票,這要怎么處理呀?要反結帳4月份的帳?有什么其它的辦法不用反結帳在改開票日期,重新勾稽的呀?
答: 同學你好 直接勾稽就可以了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
上個月開票出去時,有幾家供應商沒有開票過來,當時結轉成本時就把這幾家暫估入庫,同時跟其他已經收到發票的庫存商品一起結轉成本了,這個月其中有一家開票過來了,需要暫估入賬沖回,同時要沖回已結轉的成本,可是當時結轉時是有票的和暫估的一起結轉的,沖回時也要連有票的一起全部沖回嗎?可不可以只沖回暫估的部分?
答: 好的,謝謝





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